Как сделать корректировку долга в 1с
Дата публикации 26.06.2020
Использован релиз 3.0.78
В программе «1С:Бухгалтерия 8» документ «Корректировка долга» можно создать из раздела Продажи или из раздела Покупки. Документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами и используется для отражения следующих операций:
- зачет аванса:
- о том, как в провести зачет аванса поставщику в счет кредиторской задолженности, см. здесь;
- о том, как в провести зачет аванса от покупателя в счет дебиторской задолженности, см. здесь;
- о том, как провести зачет дебиторской задолженности покупателя в счет кредиторской задолженности (перед ним или перед 3-м лицом) см.здесь;
- о том, как провести зачет кредиторской задолженности перед поставщиком в счет дебиторской задолженности (его или 3-го лица), см. здесь;
- о том, как перенести задолженность с одного контрагента на другого см. здесь;
- о том, как перенести задолженность на другой договор, см. здесь;
- о том, как провести списание задолженности, см. здесь.
- о том, как провести прочие корректировки задолженности, см. здесь.
На основании документа «Корректировка долга» можно создать документ «Счет-фактура выданный» или «Счет-фактура полученный» .
Смотрите также
- Расчеты по договору (зачет)
- Взаимозачет
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как сделать корректировку долга в 1с
Дата публикации 26.10.2022
Использован релиз 3.0.122
В программе «1С:Бухгалтерия 8» для переноса задолженности с одного договора контрагента на другой договор этого или другого контрагента используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):
- Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Перенос задолженности».
- В поле «Перенести» выберите вариант задолженности, которую необходимо перенести – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику». В зависимости от выбранного значения формируются названия полей, в которых выбираются контрагенты.
- Выберите в соответствующих полях контрагентов, по которым оформляется перенос задолженности. Если переносится задолженность между договорами одного контрагента, то выберите его в обоих полях.
- Если производится перенос задолженности по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
- По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности. Откорректируйте сформированный список задолженностей (оставьте только те строки, задолженность по которым следует перенести). Укажите реквизиты для переноса задолженности в табличной части – новый договор и новый счет учета. Если сумма задолженности переносится не полностью, то скорректируйте ее в колонках «Сумма» или «Сумма расчетов».
- Кнопка «Провести и закрыть».
- По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 2).
Смотрите также
- Замена должника (перевод долга)
- Замена кредитора (уступка права (требования)
- Исполнение обязательств третьим лицом
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как сделать корректировку долга в 1с
Дата публикации 01.12.2022
Использован релиз 3.0.123
Для отражения прочих корректировок задолженности контрагентов в программе «1С:Бухгалтерия 8» используется документ «Корректировка долга» (рис. 1).
- Раздел: Покупки – Корректировка долга (или раздел: Продажи – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать». Вид операции – «Прочие корректировки».
- В поле «Дебитор» укажите контрагента, по которому будет корректироваться дебиторская задолженность.
- В поле «Кредитор» укажите контрагента, по которому будет корректироваться кредиторская задолженность.
- По кнопке «Заполнить» – «Заполнить остатками по взаиморасчетам» заполните одну или обе закладки «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность»:
- если будет заполнена только одна из закладок («Дебиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность»), то перейдите на закладку «Счета учета» и в поле «Счет» укажите счет списания дебиторской (кредиторской) задолженности и субконто к нему;
- если будут заполнены обе закладки («Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность»), а также на закладке «Счета учета» будут указаны счета списания дебиторской и кредиторской задолженностей, то по каждой строке на закладках «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» будут сформированы отдельные проводки в корреспонденции со счетами, указанными на закладке «Счета учета», для списания дебиторской и кредиторской задолженности (соответственно).
- если будут заполнены обе закладки («Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность») с одинаковой суммой корректировки, а закладка «Счета учета» останется незаполненной, будет проведен взаимозачет между дебиторской и кредиторской задолженностями, причем вне зависимости от того, совпадает или нет контрагент, указанный в полях «Дебитор» и «Кредитор».
- Кнопка «Провести и закрыть».
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Корректировка долга в 1С 8.3
От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.
Автоматизация бухгалтерского учета
Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ.
1С:Бухгалтерия КОРП
Учет в обособленных подразделениях, автоматизация работы по структурированию налога на прибыль по обособленным ответвлениям основной компании
от 39 700 руб.
Несмотря на формальные правила, в реальности контрагенты, с которыми у предприятия подписаны договоры одновременно и на покупку, и на продажу, зачастую предпочитают взаимозачет, при котором денежные расчеты производятся исходя из нетто-остатка.
Также нередко случается, что у поставщика (или покупателя) меняется юридическое наименование. Формально для компании такая перемена – это создание нового контрагента в системе, на которого надо правильно перевести задолженность.
Для правильного редактирования данных задолженностей в программном продукте 1С для бухгалтерии, разработанном на платформе 1С:Предприятие, целесообразно использовать типовой документ Корректировка долга.
Под корректировкой в контексте программы подразумевается «переброска» долга на другого контрагента/договор/подразделение и закрытие задолженности неденежными средствами. Когда период в программе уже закрыт, проведение корректировки долга в 1С – это, по сути, упорядочение входящих остатков по тем же параметрам, но уже в новом, возможно, текущем, периоде.
Редактировать остатки по дебиторке надо в разделе Продаж…
…а корректировать кредиторскую – соответственно в Покупках.
Основное назначение документа – обеспечение правильного отображения остатков по контрагенту и предотвращение их «раздутия». У документа есть 5 видов операций:
- Зачет авансов – используется для зачета авансов;
- Зачет задолженности – используется, если контрагент одновременно является и поставщиком и покупателем, и с ним, соответственно, заключены 2 договора;
- Перенос задолженности – используется в ситуации, когда нужно перекинуть долг на другого контрагента, например, переуступив права требования, а также при замене подразделения/фирмы или перенести задолженность на другой договор;
- Списание задолженности – для списания безнадежной задолженности и если ее погашение происходит неденежными средствами;
- Прочие корректировки – используется, когда не подходят остальные виды операций.
Если у вас остались вопросы по работе с корректировкой долга, обратитесь в нашу службу сопровождения 1С, оставив заявку на сайте или по телефону. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Рассмотрим, как сделать корректировку долга на примере операции «Зачет авансов»
По данным за первый квартал по контрагенту Универмаг числится полученный аванс на сумму 14 160 000,00 руб. и задолженность перед организацией по договору на сумму 84 814 297,14 руб.
Идем по пути: Покупки/Продажи -> Расчеты с контрагентами -> Создать. Необходимо выбрать вид операции, например, Зачет авансов. Определяем, кому будет зачтен аванс – Поставщику или Покупателю.
Также определяем, в чью пользу будет зачет – непосредственно выбранного контрагента или при трехсторонних соглашениях зачет буде учтен в пользу другого контрагента. Выбираем из перечня контрагентов нужного нам.
Нажимаем Заполнить -> Заполнить остатками по взаиморасчетам, чтобы автоматом заполнилась табличная часть. Если вносим данные «руками» жмем на Добавить.
Тут суммы авансов и задолженности могут расходиться, поэтому опять редактируем сумму взаимозачета руками. В нашем примере мы хотим зачесть 14 160 000 руб. Проведем документ.
Проверить сформированные проводки.
Оценить результаты при помощи оборотно-сальдовой ведомости, где отображен выровненный остаток.
Мы видим, что сальдо на конец периода не заполнилось, то есть мы добились поставленной цели. Если вам необходима более подробная консультация по программе 1С 8.3, обратитесь к нашим специалистам, оставив заявку на сайте или по телефону.