Как сделать взаимозачет в 1с унф
Использован релиз 3.0.4
Для корректировки задолженностей между контрагентами используется документ «Корректировка долга» (раздел: Продажи – Расчеты с покупателями) с видом операции «Переуступка долга покупателя».
- Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи ) (рис.1).
В разделе Продажи станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с покупателями». Рис. 1 - Раздел: Продажи –Корректировки долга (рис. 2). Рис. 2
- В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ (рис. 3). Рис. 3
- Для оформления операции переноса долга от одного покупателя на другого выберите операцию «Переуступка долга покупателя» (рис. 4).
Укажите контрагента, долг с которого надо списать, в поле «Покупатель». В поле «Покупатель-получатель» выберите контрагента, на которого будет перенесена сумма долга. Рис. 4 - Заполните информацию о контрагентах.
- На закладке «Расчеты с покупателем» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга (рис. 5). Рис. 5
- На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность (рис. 6). Рис. 6
- Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно» (рис. 7). Рис. 7
- Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов (рис. 8 и 9). Рис. 8
Смотрите также
- Как в «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя?
- Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести оплату на другой заказ или договор?
- Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить взаиморасчеты с поставщиком, если поступление и оплата от разных контрагентов?
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Как сделать взаимозачет в 1с унф
Дата публикации 20.06.2023
Использован релиз 3.0.4
При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого (например, филиала). В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг, по другому переплата.
Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ «Корректировка долга» (раздел: Закупки – Расчеты с поставщиками) с видом операции «Переуступка долга поставщику».
- Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи) (рис.1).
В разделе Закупки станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с поставщиками». Рис. 1 - Раздел: Продажи –Корректировки долга (рис. 2). Рис. 2
- В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ (рис. 3). Рис. 3
- Для оформления операции переноса долга с одного контрагента на другого выберите операцию «Переуступка долга поставщику» (рис. 4). Заполнение полей документа будет различаться в зависимости от того, что было первым: оплата или отгрузка товаров. Пример: 01.06 мы оплатили товар контрагенту «АЛЬФАМАРТ» на сумму 26 400,00, а товар поступил 06.06 от контрагента «АЛЬФАМАРТ- М». В данном случае в поле «Поставщик» необходимо указать контрагента, долг с которого надо списать, а в поле «Поставщик-получатель» – контрагента, на которого будет перенесена сумма долга. Рис. 4
- Заполните информацию о контрагентах.
- На закладке «Расчеты с поставщиком» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга (рис. 5). Данные можно ввести вручную или с помощью подбора авансов и долгов поставщику (кнопка «Подобрать»). Рис. 5
- На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность (рис. 6). Рис. 6
- Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно» (рис. 7). Рис. 7
- Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов (рис. 8 и 9). Рис. 8 Рис. 9
Смотрите также
- Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя?
- Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести долг на другого покупателя?
- Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести оплату на другой заказ или договор?
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?
При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого (например, филиала). В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг, по другому – переплата.
Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ «Корректировка долга» (раздел «Закупки – Расчеты с поставщиками») с видом операции «Переуступка долга поставщику».
1. Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» в разделе «Настройки – Еще больше возможностей – Продажи». В разделе «Закупки» станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с поставщиками».
2. Раздел: Продажи – Корректировки долга
В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ
4. Для оформления операции переноса долга с одного контрагента на другого выберите операцию «Переуступка долга поставщику». Заполнение полей документа будет различаться в зависимости от того, что было первым: оплата или отгрузка товаров.
Пример: 01.06 мы оплатили товар контрагенту «АЛЬФАМАРТ» на сумму 26 400,00, а товар поступил 06.06 от контрагента «АЛЬФАМАРТ- М». В данном случае в поле «Поставщик» необходимо указать контрагента, долг с которого надо списать, а в поле «Поставщик-получатель» – контрагента, на которого будет перенесена сумма долга.
5. Заполните информацию о контрагентах. На закладке «Расчеты с поставщиком» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга. Данные можно ввести вручную или с помощью подбора авансов и долгов поставщику (кнопка «Подобрать»).
На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность.
6. Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно».
7. Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов
Настройки для заполнения флагов взаиморасчетов в карточке контрагента
В разделе настроек Деньги в программе 1С:Управление нашей фирмой появились функции для указания данных контрагента в стандартном режиме.
Сейчас можно один раз установить стандарт настроек и при создании новой карточки все детали расчёта будут поставлены в автоматическом режиме.
Что бы сделать общие настройки взаиморасчётов зайдите в меню Деньги — Еще больше возможностей. Показатели для стандартного заполнения собраны в группы по вариантам оценки взаиморасчетов.
Установка стандартных настроек ускорит добавление в 1С:УНФ новых контрагентов и снизит количество ошибок при вводе данных.
Теперь не нужно ставить вручную флаги для взаиморасчётов, но осталась возможность менять данные в карте каждого клиента
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru