Как сделать взаимозачет в 1с унф
Перейти к содержимому

Как сделать взаимозачет в 1с унф

  • автор:

Как сделать взаимозачет в 1с унф

Использован релиз 3.0.4

Для корректировки задолженностей между контрагентами используется документ «Корректировка долга» (раздел: ПродажиРасчеты с покупателями) с видом операции «Переуступка долга покупателя».

  1. Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: НастройкиЕще больше возможностей – Продажи ) (рис.1).
    В разделе Продажи станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с покупателями». Рис. 1
  2. Раздел: ПродажиКорректировки долга (рис. 2). Рис. 2
  3. В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ (рис. 3). Рис. 3
  4. Для оформления операции переноса долга от одного покупателя на другого выберите операцию «Переуступка долга покупателя» (рис. 4).
    Укажите контрагента, долг с которого надо списать, в поле «Покупатель». В поле «Покупатель-получатель» выберите контрагента, на которого будет перенесена сумма долга. Рис. 4
  5. Заполните информацию о контрагентах.
    • На закладке «Расчеты с покупателем» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга (рис. 5). Рис. 5
    • На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность (рис. 6). Рис. 6
  6. Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно» (рис. 7). Рис. 7
  7. Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов (рис. 8 и 9). Рис. 8

Смотрите также

  • Как в «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя?
  • Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести оплату на другой заказ или договор?
  • Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить взаиморасчеты с поставщиком, если поступление и оплата от разных контрагентов?

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как сделать взаимозачет в 1с унф

Дата публикации 20.06.2023

Использован релиз 3.0.4

При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого (например, филиала). В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг, по другому переплата.

Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ «Корректировка долга» (раздел: ЗакупкиРасчеты с поставщиками) с видом операции «Переуступка долга поставщику».

  1. Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» (раздел: НастройкиЕще больше возможностей – Продажи) (рис.1).
    В разделе Закупки станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с поставщиками». Рис. 1
  2. Раздел: ПродажиКорректировки долга (рис. 2). Рис. 2
  3. В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ (рис. 3). Рис. 3
  4. Для оформления операции переноса долга с одного контрагента на другого выберите операцию «Переуступка долга поставщику» (рис. 4). Заполнение полей документа будет различаться в зависимости от того, что было первым: оплата или отгрузка товаров. Пример: 01.06 мы оплатили товар контрагенту «АЛЬФАМАРТ» на сумму 26 400,00, а товар поступил 06.06 от контрагента «АЛЬФАМАРТ- М». В данном случае в поле «Поставщик» необходимо указать контрагента, долг с которого надо списать, а в поле «Поставщик-получатель» – контрагента, на которого будет перенесена сумма долга. Рис. 4
  5. Заполните информацию о контрагентах.
    • На закладке «Расчеты с поставщиком» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга (рис. 5). Данные можно ввести вручную или с помощью подбора авансов и долгов поставщику (кнопка «Подобрать»). Рис. 5
    • На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность (рис. 6). Рис. 6
  6. Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно» (рис. 7). Рис. 7
  7. Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов (рис. 8 и 9). Рис. 8 Рис. 9

Смотрите также

  • Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя?
  • Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести долг на другого покупателя?
  • Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» перенести оплату на другой заказ или договор?

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

При закупке товаров возможны ситуации, когда оплата выполнена одному контрагенту поставщика, а товар фактически получен от другого (например, филиала). В таком случае взаиморасчеты в программе не закроются, по одному контрагенту поставщика останется долг, по другому – переплата.

Для корректировки задолженности между контрагентами потребуется ввести документ «Корректировка долга» (раздел «Закупки – Расчеты с поставщиками») с видом операции «Переуступка долга поставщику».

1. Для того чтобы проводить корректировки долга в программе, установите в настройках флажок «Корректировки долга» в разделе «Настройки – Еще больше возможностей – Продажи». В разделе «Закупки» станет доступным документ «Корректировка долга» в блоке «Расчеты с поставщиками».

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

2. Раздел: Продажи – Корректировки долга

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

В списке корректировок по кнопке «Создать» добавьте новый документ

4. Для оформления операции переноса долга с одного контрагента на другого выберите операцию «Переуступка долга поставщику». Заполнение полей документа будет различаться в зависимости от того, что было первым: оплата или отгрузка товаров.

Пример: 01.06 мы оплатили товар контрагенту «АЛЬФАМАРТ» на сумму 26 400,00, а товар поступил 06.06 от контрагента «АЛЬФАМАРТ- М». В данном случае в поле «Поставщик» необходимо указать контрагента, долг с которого надо списать, а в поле «Поставщик-получатель» – контрагента, на которого будет перенесена сумма долга.

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

5. Заполните информацию о контрагентах. На закладке «Расчеты с поставщиком» выберите документ возникновения долга, договор и заказ (в случае расчетов по определенному заказу), введите сумму долга. Данные можно ввести вручную или с помощью подбора авансов и долгов поставщику (кнопка «Подобрать»).

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

На закладке «Реквизиты получателя» укажите договор и документ, к которым будет отнесена задолженность.

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

6. Если перенос долга выполняется на основании сверки взаиморасчетов, укажите документ на закладке «Дополнительно».

Как в 1С:Рознице и 1С:УНФ оформить взаиморасчеты, если поступление и оплата от разных контрагентов?

7. Чтобы проверить, что долг переносится корректно, сформируйте акт сверки или отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» из карточки каждого из контрагентов

Настройки для заполнения флагов взаиморасчетов в карточке контрагента

100% гарантия качества

В разделе настроек Деньги в программе 1С:Управление нашей фирмой появились функции для указания данных контрагента в стандартном режиме.

Глобальные настройки для установки флагов взаиморасчетов в карточке контрагента в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.13

Сейчас можно один раз установить стандарт настроек и при создании новой карточки все детали расчёта будут поставлены в автоматическом режиме.

Что бы сделать общие настройки взаиморасчётов зайдите в меню Деньги — Еще больше возможностей. Показатели для стандартного заполнения собраны в группы по вариантам оценки взаиморасчетов.

Заполнение значениями по умолчанию в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) 1.6.13

Установка стандартных настроек ускорит добавление в 1С:УНФ новых контрагентов и снизит количество ошибок при вводе данных.

Теперь не нужно ставить вручную флаги для взаиморасчётов, но осталась возможность менять данные в карте каждого клиента

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *